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2016年市委宣传部部门预算

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2016年市委宣传部部门预算
目  录
 
 
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
 
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表
三、2016年支出预算表(按科目)
四、2016年支出预算表(按单位)
五、2016年财政拨款支出预算表
六、2016年政府采购预算表
七、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
 
 
第三部分 2016年部门预算情况说明
 
 
 
 
第一部分
概    况
 
一、主要职能
一、贯彻落实中央和省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针。
二、按照中宣部、省委宣传部和市委的部署、要求,制定全市宣传工作的任务措施;指导各区县委宣传部和市直宣传文化系统各单位及全市各级党委宣传部门的工作。
三、负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作;负责全市哲学、社会科学工作的规划、协调和管理;对市社科联的工作实施政治方向和政策的指导。
四、负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作;负责在方针政策和宣传业务上指导淄博日报社、市广播电视总台、市文化广电新闻出版局及市新华书店的工作,主管市新闻工作者协会和新闻学会。
五、从宏观上指导全市精神产品的生产;负责在方针政策和宣传文化业务上指导市文化广电新闻出版局的工作。对市文联、市作协的工作实施政治方向和方针政策的指导。
六、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;配合有关部门做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;领导市职工思想政治工作研究会、市农村思想政治工作研究会和市学校思想政治工作研究会的工作。
七、受市委委托,协同市委组织部管理市直宣传文化系统各部门的领导干部,指导这些部门领导班子的建设;对市直宣传文化系统各部门班子成员的任免提出意见;制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;负责全市新闻、出版及企业政工专业技术职务的评定工作;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。
八、负责全市精神文明建设和对外宣传工作的组织、指导、协调;领导市精神文明委员会办公室和市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)的工作。
九、指导宣传文化系统各部门的工作及有关政策、法规的拟定和实施;指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。
十、完成市委和省委宣传部交办的其他任务。
 
二、部门预算单位构成
纳入2016年部门预算编制范围的单位主要包括局机关及下属单位预算,具体见下表:
序号 单位名称 备注
1 市委宣传部机关  
2 市委讲师团下属单位  
     
     
     
     
 
 
第二部分
2016年部门预算表
 
表1--2016年市委宣传部收支预算总表
单位:万元
收     入 支     出
项      目 2016年预算 项      目 2016年预算
一、财政拨款 3012.36 行政运行(宣传事务) 1014.42
一般公共预算 3012.36 一般行政管理事务(宣传事务) 2575.05
政府性基金预算   宣传文化发展专项支出 15.25
国有资本经营预算   社会保障和就业支出 15.3
二、财政专户管理资金   医疗卫生与计划生育支出 6.72
三、事业收入   医疗保障 6.72
四、事业单位经营收入   行政单位医疗 5.23
五、其他收入   公务员医疗补助 1.49
       
       
       
       
本年收入合计 3012.36 本年支出合计 3427.86
 
上级补助收入      
附属单位上缴收入      
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 614.38    
       
       
       
       
收入总计 3626.74 支出总计 3626.74
表2—2016市委宣传总部收入预算表
单位:万元
单位名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业
收入
事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
合  计 3626.74 3012.36 3012.36                   614.38
市委宣传部机关 3421.5 2809.3 2809.3                   612.2
市委讲师团 205.24 203.06 203.06                   2.18
                           
 
 
                         
 
表3--2016年市委宣传部支出预算表(按科目)
单位:万元             
科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位                           经营支出 对附属单位          补助支出 上缴上级支出 结转下年支出
      合  计 3626.74 1014.42 2575.05        
201     一般公共服务支出 3589.47 1014.42 2575.05        
201 33   宣传事务 3589.47 1014.42 2575.05        
201 33 01 行政运行(宣传事务) 1014.42 1014.42          
201 33 02 一般行政管理事务(宣传事务) 2575.05   2575.05        
207     文化体育与传媒支出 15.25   15.25        
207 99   其他文化体育与传媒支出 15.25   15.25        
207 99 02 宣传文化发展专项资金 15.25   15.25        
208     社会保障和就业支出 15.3 15.3          
208 05   行政事业单位离退休 15.3 15.3          
208 05 01  归口管理的行政单位离退休 15.3 15.3          
210     医疗卫生与计划生育支出 6.72 6.72          
210 05   医疗保障 6.72 6.72          
210 05 01 行政单位医疗 5.23 5.23          
210 05 02 公务员医疗补助 1.49 1.49          
 
         
表4--2016年市委宣传部支出预算表(按单位)
单位:万元
单位名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位                           经营支出 对附属单位          补助支出 上缴上级支出 结转下年支出
合  计 3626.74 1036.44 2590.3        
市委宣传部机关 3421.5 896.2 2525.3        
市委讲师团 205.24 140.24 65        
               
               
               
               
               
               
                         
 
 
 
 
 
 
 
表5— 2016年市委宣传部财政拨款支出预算表
单位:万元                                   
基本支出 项目支出
对个人和家庭的补助 商品和服务支出
小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 在职住房补贴 其他对个人和家庭补助支出
167.09 3.09 5.65     4.25       0.11   74.66   79.33   127.69 1978.1
167.09 3.09 5.65     4.25       0.10   64.41   68.45   127.69 1978.1
167.09 3.09 5.65     4.25       0.10   64.41   68.45   127.69 1978.1
167.09 3.09 5.65     4.25       0.10   64.41   68.45   127.69  
167.09 3.09 5.65     4.25       0.10   64.41   68.45   127.69  
                                1978.1
                                 
                                 
                                 
表6--2016年市委宣传部政府采购预算表
单位:万元
科目编码 科目名称  单位名称 资     金     来     源
总计 财政拨款 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
        合  计 24.1 24.1 9.1         15
         
市委宣传部
24.1 24.1 9.1         15
201 33 02 一般行政管理事务 市委宣传部机关 21.1 21.1 6.1         15
201 33 02 一般行政管理事务 市委讲师团 3 3 3          
         
 
               
                                                                           
表7--2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
125.85 53 51.85 0 51.85 21
                                 
                                     
第三部分
 
2016年市委宣传部部门预算
情况说明
 
 一、收支预算总体情况
2016年收入预算为 3626.74万元,其中:财政拨款万3012.36元,上年结转614.38万元。
2016年支出预算为3627.74万元,其中:一般公共服务支出3589.47万元,宣传文化发展专项资金15.25万元,社会保障和就业支出15.3万元,医疗卫生6.72万元。
二、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为3626.74万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出 3589.47万元,主要用于主要用于行政运行支出,主要包括工资性支出、日常办公费、交通、会议及项目支出等费用。
2、宣传文化发展专项资金支出15.25万元,主要用于宣传文化发展专项支出。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出15.3万元,主要用于养老保险、离退休人员支出等费用。
4、医疗卫生(类)医疗保障(款)支出6.72万元,主要用于公务员医疗补助1.49万元。事业单位医疗5.23万元。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况
2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共125.85万元。
1、因公出国(境)费预算53万元 。
2、公务用车购置及运行费预算51.85万元。
3、公务接待费预算21万元。
 
 
 

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